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基础精讲班-荆晶
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视频
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2203第75、76讲 项目质量复核、对财务报表审计实施的质量管理.mp4 (197.30MB)
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2202第74.2讲 业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序、评价质量管理体系并记录.mp4 (250.70MB)
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2201第74.1讲 质量管理体系目标、治理和领导层、职业道德要求、客户关系的接受与保持.mp4 (222.75MB)
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2108第73.5讲 提供非鉴证服务(信息技术系统、诉讼支持、法律、招聘、公司财务等服务)、收费.mp4 (180.26MB)
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2107第73.4讲 会计和记账服务、税务服务、内部审计服务.mp4 (193.00MB)
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2106第73.3讲 临时借出员工、最近曾担任或兼任董高特、与审计客户的长期联系、担任管理层职责.mp4 (236.07MB)
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2105第73.2讲 商业关系、家庭和私人关系、与审计客户存在雇佣关系、前任或现任合伙人加入审计客户.mp4 (225.52MB)
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2104第73讲 审计业务对独立性的要求-具体情形.mp4 (280.39MB)
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2103第72讲 审计业务对独立性的要求——相关概念.mp4 (110.11MB)
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2102第71讲 注册会计师对职业道德概念框架的具体运用.mp4 (213.97MB)
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2101第69、70讲 职业道德基本原则及概念框架.mp4 (156.76MB)
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2007第68讲 出具内部控制审计报告.mp4 (265.82MB)
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2006第67讲 内部控制缺陷评价.mp4 (136.14MB)
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2005第66.2讲 企业层面控制、业务流程层面的控制和信息系统控制的测试.mp4 (196.06MB)
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2004第66.1讲 测试内部控制的有效性.mp4 (209.42MB)
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2003第65.2讲 自上而下的测试方法.mp4 (186.66MB)
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2002第65.1讲 计划内部控制审计工作.mp4 (162.93MB)
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2001第64讲 内部控制审计的概念.mp4 (190.08MB)
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1904第63.4讲 与组成部分注册会计师的沟通、评价审计证据、与集团管理层和集团治理层的沟通.mp4 (173.40MB)
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1903第63.3讲 对评估的风险采取的应对措施、针对合并过程设计和实施进一步审计程序.mp4 (184.42MB)
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1902第63.2讲 重要性、了解集团及其环境、组成部分及其环境和组成部分注册会计师.mp4 (212.78MB)
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1901第63.1讲 与集团财务报表审计的有关概念、责任设定以及业务的承接与保持.mp4 (276.10MB)
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1802第62讲 注册会计师利用专家工作.mp4 (243.31MB)
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1801第61讲 注册会计师利用内审工作.mp4 (219.35MB)
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1703第60讲 与前任注册会计师沟通.mp4 (218.11MB)
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1702第59.2讲 沟通的过程和记录.mp4 (62.67MB)
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1701第59.1讲 与治理层沟通的根本原因、作用、总体要求和目的、沟通的对象及事项.mp4 (244.59MB)
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1606第58讲 其他信息.mp4 (257.15MB)
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1605第57讲 比较信息.mp4 (190.50MB)
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1604第56讲 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4 (207.41MB)
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1603第55讲 非无保留意见的审计报告.mp4 (170.73MB)
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1602第54讲 在审计报告中沟通关键审计事项.mp4 (217.62MB)
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1601第52、53讲 审计报告的概述、意见类型及基本内容.mp4 (185.86MB)
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1504第51讲 书面声明.mp4 (237.53MB)
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1503第50.2讲 第二时段期后事项的审计、第三时段期后事项的审计.mp4 (140.23MB)
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1502第50.1讲 注册会计师对不同时段期后事项的责任划分、第一时段期后事项的审计.mp4 (158.80MB)
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1501第49讲 完成审计工作概述.mp4 (220.56MB)
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1406第48讲 首次接受委托时对期初余额的审计.mp4 (257.32MB)
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1405第47.2讲 审计结论与报告、与治理层的沟通.mp4 (140.59MB)
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1404第47.1讲 持续经营假设的责任、风险评估和应对、评估管理层的评估.mp4 (204.65MB)
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1403第46.1讲 关联方的审计.mp4 (233.21MB)
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1402第45.2讲 应对评估的重大错报风险以及特别风险、评价会计估计的合理性并确定错报.mp4 (162.08MB)
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1401第45.1讲 会计估计的性质与审计目标、识别和评估会计估计的重大错报风险.mp4 (140.54MB)
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1304第44讲 财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 (250.11MB)
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1303第43讲 应对舞弊风险.mp4 (244.84MB)
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1302第42.2讲 风险评估程序和相关活动、识别和评估舞弊导致的重大错报风险.mp4 (223.96MB)
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1301第42.1讲 舞弊的含义和种类、治理层、管理层的责任与注册会计师的责任.mp4 (71.83MB)
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1205第41讲 实质性程序.mp4 (230.21MB)
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1204第40.2讲 控制测试的时间、范围.mp4 (213.64MB)
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1203第40.1讲 控制测试的含义、内容和性质.mp4 (128.35MB)
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1202第39讲 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 (204.21MB)
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1201第38讲 应对财务报表层重大错报风险的总体应对措施.mp4 (151.79MB)
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1106第37.3讲 其他货币资金的实质性程序.mp4 (179.52MB)
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1105第37.2讲 银行存款的实质性程序.mp4 (223.21MB)
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1104第37.1讲 库存现金的实质性程序.mp4 (129.40MB)
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1103第36讲 测试货币资金的内部控制.mp4 (68.63MB)
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1102第35讲 货币资金的重大错报风险.mp4 (136.15MB)
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1101第34讲 货币资金循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4 (190.44MB)
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1005第33.3讲 存货计价测试.mp4 (254.18MB)
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1004第33.2讲 存货监盘程序、需要特别关注的情况、结束时的工作、特殊情况的处理.mp4 (227.67MB)
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1003第33.1讲 存货审计的复杂性和审计目标、存货监盘的作用和计划.mp4 (246.07MB)
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1002第31、32讲 生产与存货循环的重大错报风险、测试生产与存货循环的内部控制.mp4 (113.47MB)
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1001第30讲 生产与存货循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4 (246.31MB)
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0904第29.1讲 采购与付款循环的实质性程序.mp4 (177.77MB)
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0903第28.1讲 测试采购与付款循环的内部控制.mp4 (72.95MB)
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0902第27.1讲 采购与付款循环的重大错报风险.mp4 (95.98MB)
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0901第26.1讲 采购与付款循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4 (260.93MB)
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0810第25.5讲 坏账准备的实质性程序、财务报表项目的重分类调整.mp4 (107.44MB)
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0809第25.4讲 应收账款函证.mp4 (224.42MB)
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0808第25.3讲 询证函的设计、函证的控制、实施函证时需要关注的舞弊风险迹象以及采取的应对措施.mp4 (191.36MB)
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0807第25.2讲 应收账款的实质性程序.mp4 (235.22MB)
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0806第25.1讲 营业收入的实质性程序.mp4 (147.31MB)
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0805第24讲 测试销售与收款循环的内部控制.mp4 (204.56MB)
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0804第23.2讲 收入确认可能存在舞弊风险的迹象、对收入确认实施分析程序.mp4 (126.24MB)
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0803第23.1讲 收入舞弊假设、收入确认舞弊手段.mp4 (180.75MB)
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0802第22.2讲 记录销售、现金与银行存款存入、销售退回折扣与折让、坏账计提与核销、相关的内部控制.mp4 (163.10MB)
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0801第22.1讲 接受客户订购单、批准赊销信用、按销售单供货发运货物、向客户开具发票.mp4 (185.25MB)
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0712第21.2讲 特别风险、仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险、对风险评估的修正.mp4 (216.67MB)
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0711第21.1讲 识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险.mp4 (169.45MB)
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0710第20.4讲 在整体层面和业务流程层面了解内控.mp4 (236.18MB)
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0709第20.3讲 控制活动、对信息的监督.mp4 (149.97MB)
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0708第08讲 内部控制的局限性、控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通.mp4 (226.57MB)
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0707第07讲 内部控制的含义、目标和要素、与审计相关的控制、了解的深度.mp4 (245.97MB)
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0706第06讲 了解被审计单位的性质、会计政策的选择和运用、目标战略与经营风险、业绩衡量评价.mp4 (251.30MB)
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0705第05讲 行业状况、法律环境和监管环境及其他外部因素.mp4 (232.11MB)
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0704第04讲 了解被审计单位及其环境(除内部控制).mp4 (58.19MB)
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0703第03讲 观察、检查、穿行测试、其他审计程序和信息来源、项目组内部讨论.mp4 (159.86MB)
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0702第02讲 风险评估程序——询问、分析程序.mp4 (184.61MB)
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0701第01讲 风险识别和评估的概述和作用.mp4 (96.71MB)
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0607第17.4讲 评价审计过程中识别出的错报.mp4 (182.78MB)
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0606第17.3讲 实际执行的重要性、审计过程中修改重要性.mp4 (155.01MB)
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0605第17.2讲 计划的重要性.mp4 (183.69MB)
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0604第17.1讲 重要性的含义、审计重要性运用的环节.mp4 (159.44MB)
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0603第16讲 总体审计策略与具体审计计划.mp4 (211.84MB)
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0602第15.2讲 审计业务约定书.mp4 (192.19MB)
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0601第15.1讲 初步业务活动的目的与内容、审计的前提条件.mp4 (173.88MB)
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0502第14.2讲 信息技术对审计的影响、数据分析、不同信息技术环境下的问题.mp4 (177.87MB)
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0501第14.1讲 信息技术对企业财务报告和内部控制的影响、信息技术中的一般控制和应用控制测试.mp4 (201.60MB)
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0403第13.3讲 审计工作底稿的归档.mp4 (153.86MB)
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0402第13.2讲 审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 (178.92MB)
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0401第13.1讲 审计工作底稿的含义、目的、编制要求、性质.mp4 (130.55MB)
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0309第12.4讲 考虑抽样风险、错报的性质和原因、得出总体结论.mp4 (273.51MB)
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0308第12.3讲 推断总体的错报.mp4 (110.19MB)
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0307第12.2讲 确定样本规模、选取样本并对其实施审计程序.mp4 (200.45MB)
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0306第12.1讲 样本设计阶段、确定抽样方法.mp4 (158.06MB)
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0305第11.3讲 评价样本结果阶段.mp4 (147.31MB)
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0304第11.2讲 选取样本阶段.mp4 (200.25MB)
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0303第11.1讲 审计抽样在控制测试中的应用——样本设计阶段.mp4 (243.00MB)
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0302第10.2讲 审计抽样基本概念(2)NEW.mp4 (226.24MB)
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0302第10.2讲 审计抽样基本概念(2).mp4 (226.09MB)
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0301第10.1讲 审计抽样基本概念(1).mp4 (125.80MB)
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0205第9.3讲 分析程序用于总体复核.mp4 (69.91MB)
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0204第9.2讲 分析程序用作实质性程序.mp4 (219.49MB)
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0203第9.1讲 分析程序的目的、分析程序用作风险评估程序.mp4 (112.95MB)
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0202第8讲 审计程序.mp4 (267.68MB)
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0201第7讲 审计证据.mp4 (199.79MB)
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0111第6讲 审计过程.mp4 (98.55MB)
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0110第5.2讲 风险间的同反向关系、审计的固有限制.mp4 (140.05MB)
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0109第5.1讲 审计风险.mp4 (255.52MB)
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0108第4讲 审计基本要求.mp4 (189.18MB)
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0107第3.3讲 具体审计目标.mp4 (238.83MB)
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0106第3.2讲 认定.mp4 (206.48MB)
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0105第3.1讲 总体审计目标.mp4 (116.82MB)
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0104第2.2讲 财务报表及其编制基础、审计证据、审计报告.mp4 (118.25MB)
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0103第2.1讲 审计业务的三方关系人.mp4 (174.00MB)
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0102第1.2讲 合理保证和有限保证、注册会计师审计和政府审计、职业责任和期望差距、审计报告和信息差距.mp4 (169.65MB)
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0101第1.1讲 审计的定义NEW.mp4 (175.79MB)
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0101第1.1讲 审计的定义.mp4 (187.40MB)
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0003第03讲 审计考试题型与分值、2020年审计真题分析.mp4 (61.10MB)
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0002第02讲 官方《审计》教材与本课程索引对照、2021审计官方教材变动.mp4 (223.40MB)
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0001第01讲 审计学习方法.mp4 (122.21MB)
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讲义
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